顺德职业技术学院2014年部门决算
目录
第一部分 顺德职业技术学院主要职能
第二部分 2014年部门决算安排情况说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收支决算总表
二、资金支出决算表
三、“三公”经费财政拨款决算表
第一部分顺德职业技术学院概况
一、顺德职业技术学院主要职能
(一)人才培养
(二)科学研究
(三)社会服务
(四)文化传承
第二部分2014年部门决算安排情况说明
一、2014年部门决算收支情况总体说明
顺德职业技术学院2014年收支总决算57,940万元,其中:本年收入46,560万元(主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等);本年支出51,015万元。
二、2014年收入决算情况说明
顺德职业技术学院2014年度收入决算57,940万元,其中:财政拨款43,202万元,占74.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,799万元,占4.83%(其中,财政专户管理资金2,666万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余11,380万元,占19.64%;其他各类资金559万元,占0.97%。
三、2014年支出决算情况说明
顺德职业技术学院2014年度支出决算57,940万元。其中,本年支出51,015万元,年末结转和结余结转6,925万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括教育支出51,004万元;科学技术支出4万元;文化体育与传媒支出7万元。
(一)资金支出决算情况
1.支出决算规模变化情况。顺德职业技术学院2014年资金支出决算51,015万元,其中:基本支出安排19,574万元,项目支出安排31,441万元。
2.支出决算结构及具体安排情况。2014年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:教育支出占99.98%;科学技术支出占0.01%;文化体育与传媒支出占0.01%。
(二)2014年部门决算“三公”经费情况
2014年“三公”经费财政拨款决算合计193万元。其中:因公出国(境)经费决算5万元,占2.59%;公务用车购置及运行费决算65万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费65万元),占33.68%;公务接待费决算123万元,占63.73%。
第三部分2014年部门决算表
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顺德职业技术学院2014年收支决算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
43,202 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
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三、事业收入 |
2,799 |
三、国防支出 |
0 |
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其中:财政专户管理资金 |
2,666 |
四、教育支出 |
51,004 |
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四、事业单位经营收入 |
0 |
五、科学技术支出 |
4 |
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五、附属单位缴款收入 |
0 |
六、文化体育与传媒支出 |
7 |
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六、其它收入 |
559 |
…… |
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…… |
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本年收入合计 |
46,560 |
本年支出合计 |
51,015 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
6,925 |
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上年结转和结余 |
11,380 |
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收 入 总 计 |
57,940 |
支 出 总 计 |
57,940 |
顺德职业技术学院2014年资金支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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205 |
教育支出 |
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20502 |
普通教育 |
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2050205 |
高等教育 |
80 |
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80 |
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20503 |
职业教育 |
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2050304 |
职业高中教育 |
15 |
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15 |
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2050305 |
高等职业教育 |
50,859 |
19,574 |
31,285 |
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20508 |
进修与培训 |
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2050801 |
教师进修 |
50 |
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50 |
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206 |
科学技术支出 |
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20602 |
基础研究 |
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2060203 |
自然科学基金 |
4 |
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4 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20701 |
文化 |
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2070199 |
其他文化支出 |
7 |
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7 |
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合计 |
51,015 |
19,574 |
31,441 |
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注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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顺德职业技术学院2014年“三公”经费财政拨款决算表 |
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单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
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小计 |
公务用车运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
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193.19 |
4.66 |
123.41 |
65.12 |
65.12 |
0 |
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备注: |
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(一)2014年,顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出决算193.19万元,比2013年决算下降56.38%。其中:因公出国(境)支出下降63.79%,公务接待费支出下降48.74%,公务用车购置及运行维护费支出下降65.60%。“三公”经费下降的主要原因是: 1、年度预算安排只减不增,严格控制。 |
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(二)2014年共安排出国(境)批次为:1 批,共安排出国(境)人数为:1 人。 |
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(三)2014年本部门汽车购置量为0 辆,汽车保有量为:22 辆。 |
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